目录
第一部分 湖南省归国华侨联合会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
湖南省归国华侨联合会部门概况
一、部门职责
湖南省侨联是中共湖南省委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要工作任务是:
1.宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设。
2.依法维护归侨、侨眷的合法权益,确保各级侨联依法开展活动,为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。
3.围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来湘投资兴办实业及各种公益事业,为侨属企业、侨资企业提供服务。
4.制订全省侨联工作计划和发展规划,并组织实施;负责全省归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。
5.积极参政议政,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。
6.密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省委的要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。
7.履行全省海外华人华侨社团联谊职责。
8.指导全省侨联组织的业务工作。
9.承办省委、省人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。湖南省归国华侨联合会内设机构包括:办公室、宣传联络处、经济工作处(权益保障处)、机关党委(人事处),无二级机构。
(二)决算单位构成。湖南省归国华侨联合会2025年部门决算汇总公开单位构成只包含湖南省归国华侨联合会本级。
第二部分 部门决算表
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计1640.75万元。与上年相比,增加154万元,增长10.36%,主要是因为增人增支、增列预算和追加人员与业务经费等。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计1577.55万元,其中:财政拨款收入1525.16万元,占96.68%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入52.39万元,占3.32%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计1528.04万元,其中:基本支出978.36万元,占64.03%;项目支出549.68万元,占35.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计1541.76万元,与上年相比,增加138.33万元,增长9.86%,主要是因为增人增支、增列预算和追加人员与业务经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出1442.33万元,占本年支出合计的94.39%,与上年相比,财政拨款支出增加89.38万元,增加6.61%,主要是因为增人增支、增列预算和追加人员与业务经费等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出1442.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1130.03万元,占78.35%;社会保障和就业(类)支出153.94万元,占10.67%;教育(类)支出18.11万元,占1.26%;卫生健康(类)支出81.26万元,占5.63%;住房保障(类)支出58.99万元,占4.09%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为1385万元,支出决算数为1442.33万元,完成年初预算的104.14%,其中:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
年初预算为643.11万元,支出决算为684.16万元,完成年初预算的106.38%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加人员经费。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为57.40万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:经费调整与追加业务经费。
3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。
年初预算为420.00万元,支出决算为388.46万元,完成年初预算的92.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是:三公经费节省较多。
4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)
年初预算为19.00万元,支出决算为18.11万元,完成年初预算的95.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是:培训经费略有盈余。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
年初预算为92.00万元,支出决算为87.05万元,完成年初预算的94.62%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费略有盈余。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为49.00万元,支出决算为49.00万元,完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为17.89万元,支出决算为17.89万元,完成年初预算的100%。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为50.00万元,支出决算为49.49万元,完成年初预算的98.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是:正常经费盈余。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为32.00万元,支出决算为31.77万元,完成年初预算的99.28%,决算数小于年初预算数的主要原因是:正常经费盈余。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为62.00万元,支出决算为58.99万元,完成年初预算的95.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是:政策调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出978.36万元,其中:
人员经费826.86万元,占基本支出的84.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费151.50万元,占基本支出的15.49%,主要包括办公经费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为118.00万元,支出决算为72.69万元,完成预算的61.60%;与上年相比减少24.08万元,降低24.88%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约且公务接待减少、出国团组实际安排因故未达计划数有少量结余。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出预算为88.00万元,支出决算为58.20万元,完成预算的66.14%;与上年相比减少11.20万元,降低16.14%。决算数小于预算数的主要原因是出国团组实际安排因故未达计划数有较多结余。2025年度安排因公出国(境)团组5个,累计17人次,主要包括:
汤立、王君一、谢国军因公随团出访马来西亚、印尼,活动支出7.98万元,主要用于开展侨情调研与招商引资。
彭迪、刘为、中医附一医生人员因公出访匈牙利、斯洛伐克,活动支出18.62万元,主要用于开展中医义诊与侨情调研。
文宁,江涛、李晶晶因公出访埃及、阿尔及利亚,活动支出17.67万元,主要用于开展侨情调研与招商引资。
黄重华、贺建平,向珍媛因公出访韩国、日本,活动支出10.89万元,主要用于开展侨情调研与招商引资。
黄重华、唐义元、彭毅敏因公出访澳门,活动支出3.03万元,主要用于参加世界华商大会。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.00万元,支出决算为4.74万元,完成预算的94.80%;与上年相比增加1.62万元,提高51.92%。其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元;与上年相比保持不变。
公务用车运行维护费支出预算为5.00万元,支出决算为4.74万元,主要是维修(护)费、过桥过路费和保险支出,完成预算的94.80%;与上年相比增加1.62万元,提高51.92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控公务用车支出。截至2025年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出预算为25.00万元,支出决算为9.75万元,完成预算的39%;与上年相比减少14.50万元,降低59.79%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,落实政策要求,公务接待减少。2026年度共接待来访团组33个、来宾364人次,主要是海外侨领侨团来会拜访、海外华媒采访行、世界名校博士长沙行的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2025年度无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出151.49万元,比上年决算数增加24.62万元,提高19.41%。主要原因是公用经费预算增加且执行率高。
十、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费73.74万元,用于召开湖南省第九次归侨侨眷代表大会,人数870人,内容为选举省侨联第九届委员会成员,审议通过省侨联第八届委员会工作报告等;九届二次全委会暨九届一次常委会,人数220人,内容为传达中央书记处办公会议纪要、中国侨联十一届三次全委会议精神,审议并通过省侨联九届二次全委会议工作报告等;组织九届委员及基层侨联干部培训班,开支培训费18.11万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额199.26万元,其中:政府采购货物支出21.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出177.67万元。授予中小企业合同金额199.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额199.26万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价结果
1.绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数1541.76万元,执行数1442.33万元,完成预算的93.94%,绩效自评得分100分。
2.绩效目标完成情况。严格落实“第一议题”学习13次、理论学习中心组学习12次,持续深化党的创新理论武装。把深入贯彻中央八项规定精神学习教育作为加强自身建设、锻造过硬队伍、提升为侨服务效能的根本举措,省委学习教育专班在调研评估中,对省侨联相关工作给予充分肯定。着力强化侨界思想引领,创新运用专题报道、图解、海报、短视频等新媒体报道形式,全方位宣传侨联工作,全年发布相关稿件1400余篇,总点击量近亿次。其中,《侨心湘联中国梦—赵斌》荣获中国侨联“追梦中华·弘扬新时代嘉庚精神”第四届华侨华人短视频大赛三等奖。
成功举办第三届“聚侨兴湘”(娄底)活动,发布湖南省“侨助高质量发展十佳案例”,现场签约项目26个,签约资金88.68亿元。成功举办第二届“新侨创新创业大赛”活动,6个成长期项目和10个创客期项目分获一、二、三等奖,15个项目获“优秀创意奖”。成功举办首届非洲侨团侨领侨商湖南行活动,长沙市雨花区8个优质项目牵手非洲,15个湘非合作项目落地湖南湘江新区。成功举办第二届“世界名校博士长沙行”活动,汇聚哈佛、杜伦、奥克兰等51所世界名校的青年才俊,17名海外博士与用人单位现场签署入职意向协议。拓展与海外学术侨团、海外校友会和高层次人才联络联谊。举办2025年“亲情中华·中国寻根之旅”海外华裔青少年湖南夏令营活动,来自17个国家和地区的150余名海外华裔青少年分批走进益阳、湘西和邵阳等地,探寻千年湖湘根脉,传承中华传统文化。举办2025年“侨心杯”全国少年足球邀请赛。此项赛事连续两届在邵阳举办,今年首次实行“国内+国际”双赛联动,规模创历届之最。举办“追梦中华·幸福湖南”2025海外华文媒体湖南采访行活动,来自10余个国家和地区的海外华文媒体代表以多元视角记录湖南高质量发展的生动实践。指导中国华侨国际文化交流基地湖南省宋旦汉字艺术博物馆,成功举办“一个字让你爱上中国”2025法国巴黎展、瑞士日内瓦展等系列活动。先后5次组团赴马来西亚、埃及、韩国、匈牙利等国开展侨情调研、招商引资、招才引智和中医义诊活动,凝聚海外侨胞爱国爱乡的情感力量。
联合省高院出台进一步推动新时代侨益司法保护工作高质量发展的四项举措。联合省高检下发了《关于贯彻落实<最高人民检察院 中国侨联关于加强新时代涉侨检察工作的意见>的通知》,建立常态化交流、沟通、共享平台或机制,促进“法侨、检侨合作”落地见效。与省侨办协作完善涉侨权益维护、涉侨矛盾纠纷调处、涉侨创新创业、涉侨基层服务等平台建设,推进涉侨纠纷多元化解机制建设,健全我省为侨服务体系。长沙市芙蓉区侨联涉侨纠纷多元化解案例入围全国侨联系统十大典型案例;娄底市双峰县侨联张定青入选全国侨联系统十名通报表扬涉侨调解员名单。举办湖南省侨联九届委员暨基层侨联干部培训班,提升基层侨联干部的政治素质和业务能力水平。
3.下一步改进措施。一是严格落实省委省政府关于零基预算改革要求,坚持“以零为基”“以事定钱”“以效促用”的原则,坚决破除基数,优化财力配置,加力统筹整合,提高资金效能;二是加强经费执行力度,严明支出秩序,确保预算执行的均衡性和合理性。
(二)评价结果应用情况。及时向机关各处室反馈绩效自评结果,针对自评中发现的问题和不足,督促责任处室进行整改。根据掌握的资金使用和收益情况,围绕单位主责主业,聚焦当前阶段工作重点,进一步合理调整支出方向,科学优化绩效目标,切实加强项目管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指中央和省级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
三、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映湖南省侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映湖南省侨联本级用于业务工作的项目支出。
五、年末结转和结余:指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2025年度湖南省归国华侨联合会
整体支出绩效自评报告
根据《湖南省财政厅关于开展2025年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》(湘财绩〔2026〕2号)文件精神,我单位成立了绩效自评工作小组,明确职责分工,认真开展2025年度整体支出绩效自评,现将绩效自评情况报告如下。
一、单位基本情况
(一)职能职责
湖南省侨联是中共湖南省委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要工作任务是:
1.宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设。
2.依法维护归侨、侨眷的合法权益,确保各级侨联依法开展活动,为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。
3.围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来湘投资兴办实业及各种公益事业,为侨属企业、侨资企业提供服务。
4.制订全省侨联工作计划和发展规划,并组织实施;负责全省归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。
5.积极参政议政,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。
6.密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省委的要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。
7.履行全省海外华人华侨社团联谊职责。
8.指导全省侨联组织的业务工作。
9.承办省委、省人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
根据《湖南省归国华侨联合会机关机构改革方案》(湘办〔2001〕90号)及《关于湖南省归国华侨联合会职责和机构编制调整的通知》(湘编办发〔2019〕6号)文件规定,省侨联下设:办公室、宣传联络处、经济工作处(权益保障处)、机关党委(人事处)。
(三)人员及编制情况
截至2025年12月,省侨联机关实有编制26个,其中行政编制0个,事业编制26个;实际在职人数为25人(2025年7月调出领导干部孙民生);实际退休人数20人。聘请临时人员3人(为劳务派遣司机3人)。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
基本支出只指保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、物业费等日常公用经费。
我单位2025年度基本支出预算数为1028.76万元,基本支出决算数为978.35万元,其中工资福利支出717.1万元,一般商品和服务支出151.49万元,对个人和家庭的补助支出109.75万元。预算执行率95.10%,主要原因是人员调出使工资薪金有少量结余。
(二)项目支出情况
项目支出是指保障我单位完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
我单位2025年度项目支出预算数为513.00万元,项目支出决算数为463.97万元,其中其他运转类支出114.34万元,业务工作经费支出203.61万元,其他事业发展资金支出146.02万元。预算执行率92.00%,主要原因是“三公”经费厉行节约且公务接待减少、出国团组实际安排因故未达计划数有少量结余;培训经费和部分人员经费略有结余。
2025年度我单位无省级专项资金。
三、政府性基金预算支出情况
2025年度我单位无政府性基金预算。
四、国有资本经营预算支出情况
2025年度我单位无国有资本经营预算。
五、社会保险基金预算支出情况
2025年度我单位无社会保险基金预算。
六、部门整体支出绩效情况
2025年,在省委的坚强领导下,省侨联党组始终坚持党的领导,按照中国侨联的工作部署,立足湖南侨联实际,紧扣中心大局,凝聚侨心侨力,全力开创侨联工作新局面。
(一)侨心向党团结奋进基础日益坚实。自觉把侨联工作和建设置于党的工作全局中谋划推进,在履职尽责中彰显政治担当。严格落实“第一议题”学习13次、理论学习中心组学习12次,持续深化党的创新理论武装。把深入贯彻中央八项规定精神学习教育作为加强自身建设、锻造过硬队伍、提升为侨服务效能的根本举措,省委学习教育专班在调研评估中,对省侨联相关工作给予充分肯定。着力强化侨界思想引领,创新运用专题报道、图解、海报、短视频等新媒体报道形式,全方位宣传侨联工作,全年发布相关稿件1400余篇,总点击量近亿次。其中,《侨心湘联中国梦—赵斌》荣获中国侨联“追梦中华·弘扬新时代嘉庚精神”第四届华侨华人短视频大赛三等奖。
(二)服务中心大局优势有效发挥。一是深耕聚侨兴湘品牌活动。成功举办第三届“聚侨兴湘”(娄底)活动,发布湖南省“侨助高质量发展十佳案例”,现场签约项目26个,签约资金88.68亿元。成功举办第二届“新侨创新创业大赛”活动,6个成长期项目和10个创客期项目分获一、二、三等奖,15个项目获“优秀创意奖”。二是推动湘非合作落地见效。成功举办首届非洲侨团侨领侨商湖南行活动,长沙市雨花区8个优质项目牵手非洲,15个湘非合作项目落地湖南湘江新区。协助指导赞比亚中华总商会在湘举办经贸合作与投资对接会,为湘非经贸往来搭建桥梁。三是搭建海外引才平台。成功举办第二届“世界名校博士长沙行”活动,汇聚哈佛、杜伦、奥克兰等51所世界名校的青年才俊,17名海外博士与用人单位现场签署入职意向协议。拓展与海外学术侨团、海外校友会和高层次人才联络联谊。
(三)海内外交流联谊不断深化。一是做好华裔新生代工作。举办2025年“亲情中华·中国寻根之旅”海外华裔青少年湖南夏令营活动,来自17个国家和地区的150余名海外华裔青少年分批走进益阳、湘西和邵阳等地,探寻千年湖湘根脉,传承中华传统文化。举办2025年“侨心杯”全国少年足球邀请赛。此项赛事连续两届在邵阳举办,今年首次实行“国内+国际”双赛联动,规模创历届之最。二是促进海内外文化交流。举办“追梦中华·幸福湖南”2025海外华文媒体湖南采访行活动,来自10余个国家和地区的海外华文媒体代表以多元视角记录湖南高质量发展的生动实践。指导中国华侨国际文化交流基地湖南省宋旦汉字艺术博物馆,成功举办“一个字让你爱上中国”2025法国巴黎展、瑞士日内瓦展等系列活动。三是加强对外联络联谊。先后5次组团赴马来西亚、埃及、韩国、匈牙利等国开展侨情调研、招商引资、招才引智和中医义诊活动,凝聚海外侨胞爱国爱乡的情感力量。
(四)为侨服务体系建设扎实推进。一是大力推动法侨检侨合作。联合省高院出台进一步推动新时代侨益司法保护工作高质量发展的四项举措。联合省高检下发了《关于贯彻落实<最高人民检察院 中国侨联关于加强新时代涉侨检察工作的意见>的通知》,建立常态化交流、沟通、共享平台或机制,促进“法侨、检侨合作”落地见效。二是积极拓展为侨服务。与省侨办协作完善涉侨权益维护、涉侨矛盾纠纷调处、涉侨创新创业、涉侨基层服务等平台建设,推进涉侨纠纷多元化解机制建设,健全我省为侨服务体系。长沙市芙蓉区侨联涉侨纠纷多元化解案例入围全国侨联系统十大典型案例;娄底市双峰县侨联张定青入选全国侨联系统十名通报表扬涉侨调解员名单。三是大力弘扬公益精神。组织湖南侨商侨企开展“湘侨湘企武威行”活动,捐赠100万元专项资金,武威市多家受赠学校致函感谢。省华侨公益基金会全年累计发放助学金74.4万元,定向助力乡村振兴项目资金640.75万元。
(五)侨联组织自身建设持续深化。加强对省侨商会、省华侨公益基金会等所属社团组织的监管,积极推进侨青委等所属工作组织办理社团登记。召开高校侨联建设经验交流会议,通过《湖南省高校侨联工作联席会议机制(修订稿)》,促进高校侨联与地方侨联、涉侨机构组织的交流合作不断深化。充分发挥省政协侨联界别委员和省华侨华人研究中心作用,开展调研走访,了解侨界心声,《推动我省产业走出去促进贸易创新发展》拟定为2026年省政协全会联组讨论口头发言。关于海外人才引进的“金点子”入编全省“走找想促”100个金点子。举办湖南省侨联九届委员暨基层侨联干部培训班,提升基层侨联干部的政治素质和业务能力水平。雨花区侨联《运用“四联”工作模式有力推动基层侨联建设工作提质增效》、岳阳市侨联《聚焦铸魂、赋能、暖心、强基持续推动岳阳侨联工作提质增效》、沅陵县侨联《以侨为“桥”联湘非“四变举措”促共赢》的经验做法被中国侨联简报转发。
七、存在的问题及原因分析
在转移支付资金管理方面,资金全流程跟踪监管不够到位,对资金拨付、项目实施、拨付进度及实际使用效益的动态跟踪、常态化监管力度偏弱;各处室之间协同联动、统筹衔接不够紧密,存在本位化工作倾向,横向沟通协调不够顺畅,未能有效形成工作一盘棋的推进格局;在绩效目标设定上,目标编制的科学性、精准性和可量化性不足,部分绩效目标设定偏笼统、虚化,与实际业务需求、项目实施匹配度不高,导致绩效目标引领约束作用未能充分发挥。
究其根源,一是统筹管控思维不够系统,重资金拨付、少过程监管,精细化、全周期资金管理理念树得不牢;二是全局协同意识不强,跨处室常态化沟通对接、联动推进的工作机制未有效固化,工作合力未能充分凝聚;三是绩效理念树得不深,对绩效目标设定的规范性、逻辑性和实操性把控不严,专业化绩效管控能力仍有欠缺。
八、下一步改进措施
2026年,我会将针对性抓好整改提升。加强转移支付资金全过程跟踪监管,紧盯资金拨付、使用和效益发挥各环节,常态化开展动态监管;健全各处室沟通协调机制,加强日常工作对接和信息共享,凝聚工作合力;严格规范绩效目标设置,科学合理设定量化指标,提升绩效目标编制的科学性、精准性和指导性。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位将进一步加强绩效自评结果的运用,不断提高资金的管理水平和使用效益。一方面,及时向机关各处室反馈绩效自评结果,针对自评中发现的问题和不足,督促责任处室进行整改。另一方面,根据掌握的资金使用和收益情况,围绕单位主责主业,聚焦当前阶段工作重点,进一步合理调整支出方向,科学优化绩效目标,切实加强项目管理。
省侨联2025年度整体支出绩效自评报告将按照省财政厅统一要求,于规定时间内在单位门户网站专栏进行公开。
附件:
湖南省归国华侨联合会
2026年5月8日
来源:湖南省侨联
编辑:聂伊岑
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